Образец

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Если в 2022 году гражданин продал автомобиль, то в 2023 он должен заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, чтобы показать ФНС размер полученного дохода и налога к уплате или факт отсутствия налоговой обязанности.

Ниже представлена инструкция, которая поможет заполнить отчет по проданной машине, новый актуальный бланк и образец заполнения 3-НДФЛ можно скачать ниже.

Когда нужно заполнять декларацию при продаже автомобиля

  • Если в 2022 году продана машина, которой человек владел менее 3 лет, то он обязан заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган независимого от того, какой размер дохода получен и нужно ли платить НДФЛ.
  • Фактом подачи отчета физическое лицо заявляет о том, что реализован автомобиль за определенную сумму денег, и данное лицо транспортным средством больше не владеет.
  • Если автомобиль был в собственности 3 и более лет, то заполнять и подавать 3-НДФЛ не нужно.

Доход, полученный от продажи имущества, облагается налогом по ставке 13%.

То есть продавец автомобиль должен рассчитать 13% от цены продажи и заплатить государству, однако Налоговый кодекс предусматривает для физических лиц льготы в виде налогового вычета, на который можно уменьшить полученный доход при расчете НДФЛ к уплате.

Для транспортного средства размер вычета может составлять:

  • размер расходов на приобретение данного автомобиля (если сохранился договор купли-продажи машины, на основании которого продавец покупал авто);
  • 250 000 руб. — если не сохранились документы о приобретении автомобиля, либо цена покупки была ниже 250 тыс. руб.

НДФЛ при продаже машины = 13% × (Цена продажи — Налоговый вычет).

Если в 2022 году автомобиль продан по стоимости ниже или равной налоговому вычету, то налог платить не придется, но декларацию 3-НДФЛ все равно нужно заполнить в 2023 году и подать в ФНС.

Пример:

Авто продан в ноябре 2022 года за 670 000 руб., приобретался он в января 2020 года за 550 000 руб.

  1. Так как автомобиль был в собственности менее 3 лет, значит, надо заполнить 3-НДФЛ и рассчитать налог.
  2. НДФЛ = 13% × (670 000 — 550 000) = 15 600.
  3. » Подать 3-НДФЛ нужно до 2 мая 2023 года включительно.
  4. » Заплатить налог нужно до 17 июля 2023 года.

Новая форма 3-НДФЛ в 2023 году

С 1 января 2023 года нужно заполнять новый бланк декларации 3-НДФЛ, утвержденный Приказом ФНС России №ЕД-7-11/880@ от 22.09.2022.

Изменились штрих-коды всех страниц, поменялось содержание некоторых полей, добавлены, удалены отдельные строки. Обо всех изменениях в новой форме 3-НДФЛ читайте в этой статье.

Если декларация будет подана на старом бланке, то ФНС ее не примет и придется все переделывать.

Скачать новый бланк 3-НДФЛ для заполнения и подачи в 2023 году.

Сроки и порядок подачи за 2022 год

Декларация подается в отделение ФНС по месту жительства физического лица — продавца имущества.

К заполненной декларации нужно приложить договор купли-продажи автомобиля, подтверждающий размер полученного дохода. Если в качестве вычета берется размер расходов на покупку машины, то также нужно приложить документы, подтверждающие эти расходы.

Если 3-НДФЛ подается в электронном виде, то прикладываются сканы указанных документов.

Формат подачи:

Срок подачи декларации 3-НДФЛ при продаже машины в 2022 году — до 30 апреля 2023 года. Так как эта дата выпадает на воскресенье, то последний день сдачи отчета переносится на последующий рабочий день, в 2023 году это вторник 2 мая.

Срок уплаты налога — до 15 июля 2023 года. Так как эта дата выпадает на субботу в 2023 году, то последний день перечисления НДФЛ переносится на 17 июля.

Если в связи с применением вычета платить налог не нужно, то достаточно только сдать 3-НДФЛ.

Нарушение сроков подачи декларации влечет за собой административную ответственность — 1000 руб. При этом подать 3-НДФЛ все равно придется.

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже квартиры в 2022 году.

Инструкцию по заполнению 3-НДФЛ при продаже машины, которой владели менее 3 лет

Новый бланк декларации состоит из титульного листа и 15 страниц. При продаже автомобиля заполнить нужно только титульный лист, два первых раздела, приложение 1 и 6.

  • В Разделе 1 показывается итоговый размер налога к уплате либо его нулевое значение.
  • В Разделе 2 рассчитывается налоговая база и НДФЛ с полученного дохода от продажи имущества.
  • В Приложении 1 показывает размер дохода от сделки.
  • В Приложение 2 отражаются данные о выбранном налоговом вычете, уменьшающем налог к уплате.
  • Начать заполнение лучше с приложений, после чего провести расчет во втором разделе, зафиксировать итоговые данные в первом и закончить оформление титульным листом.

Официальная инструкция по заполнению 3-НДФЛ представлена в приложении к Приказу ФНС России N ЕД-7-11/903@ от 15.10.2021 с учетом изменений из Приложение 6 к Приказу ФНС России об утверждении новой формы декларации.

Ниже даны пояснения по оформлению 3-НДФЛ в 2023 году в случае продажи автомобиля в 2022 году, которым владели менее 3 лет. Также приведен заполненный образец декларации, который можно бесплатно скачать по ссылке в конце статьи.

На каждом листе должен стоять номер страница от 001 и далее.

На каждом листе, кроме титульного, вверху заполняется ИНН, фамилия и инициалы лица, подающего декларацию.

Титульный лист

Как заполнить титульный лист в 3-НДФЛ:

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика — физического лица, продавшего автомобиль
№ страницы Для тительного листа 001.
№ корректировки 0 — при первичной подаче 3-НДФЛ.При внесении изменений в бланк и повторной подаче.
Период 34 – означает подачу отчета за календарный год.
Год 2022 – год, за который отчитывается человек.
Код ФНС Номер отделения ФНС, куда сдается декларация 3-НДФЛ – по адресу проживания продавца автомобиля.
Реквизиты покупателя недвижимости Код страны  — россияне указывают 643.Категория налогоплательщика – 760.
ФИО – полностью.
Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Реквизиты паспорта или иного удостоверяющего документа Для паспорта код – 21.Далее заполняется его серия и номер.
Для других документов коды можно посмотреть в официальном Порядке заполнения 3-НДФЛ.
Статус налогоплательщика Резиденты РФ указывают код 1.
Телефон Телефон для связи, по которому можно связаться при наличии вопросов.
Достоверность Код 1 – если 3-НДФЛ заполняет лицо, оплатившее квартиру.Код 2 – если декларацию заполняет его представитель.
Ниже пишется ФИО представителя и реквизиты доверенности.

Пример заполнения титульного листа:

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Раздел 1

Заполнить нужно только три поля в первом разделе:

020 КБК 18210102030011000110.
030 ОКТМО для своего адреса – можно посмотреть на сайте ФНС.
040 НДФЛ, который нужно заплатить в связи с продажей.
Если платить налог не надо, то ставится 0.

Пример заполнения первого раздела 3-НДФЛ при продаже автомобиля за 2022 год:

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Раздел 2

Основной раздел, где проводится расчет налога к уплате в связи с проведенной сделкой и полученным доходом. Заполняется страница на основании заполненных приложений 1 и 6. Из первого берется сумма дохода, из шестого — размер вычета.

Как заполнить второй раздел формы 3-НДФЛ:

001 Код дохода для продажи имущества – 18.
010 Доход от продажи – согласно строке 070 Приложения 1.
030 Еще раз повторяется доход из строки 010.
040 Поле заполняется, если выбран вычет 250 000 – указывается сумма вычета.
050 Поле заполняется, если выбран вычет в виде расходов на приобретение – указывается сумма из поля 160 Приложения 6.
060 Налоговая база = Строка 030 – Строка 040/050.
070 Налог к уплате = Строка 060 * 13%.
150 Размер налога к уплате из строки 070 Раздела 2.

Образец заполнения второго раздела формы 3-НДФЛ при продаже транспортного средства:

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Приложение 1

На этом листе декларации приводятся данные о сумме полученного дохода от сделки.

Как заполнить первое приложение формы 3-НДФЛ

010 Код дохода – ставится код 18 (берется из Приложения 3 к Порядку заполнения)
020 Налоговая ставка – 13% (можно посмотреть ставку для соответствующего кода дохода в Приложении 3 к Порядку заполнения)
060 ФИО покупателя автомобиля (из договора купли-продажи). Если машину купило юридическое лицо – то нужно указать название организации, ИНН, КПП, ОКТМО.
070 Цена продажи машины из договора купли-продажи.

Пример заполнения первого приложения формы 3-НДФЛ при реализации авто в 2022 году:

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Приложение 6

На этом листе декларации нужно обратить внимание только на три поля — 070, 080 и 160. Остальные поля заполняются для других видов вычета.

070 Поле заполняется, если в качестве вычета берется фиксированная сумма 250 тыс.
080 Поле заполняется, если в качестве вычета принимается сумма расходов на приобретение автомобиля. Обязательно должны быть в наличии подтверждающие документы, например, договор купли-продажи, где указана цена покупки данной машины.
В поле вносится сумма расходов на приобретение проданного транспортного средства
160 Повторяется сумма вычета – либо из поля 070, либо из поля 080.

Образец заполнения шестого приложения декларации при продаже машины:

Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Скачать бланк и образец

Скачать новый бланк формы 3-НДФЛ 2023.

Скачать образец заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля за 2022 год.

Инструкция по заполнению налоговой декларации на автомобиль — DRIVE2

Данная инструкция действительна только для физических лиц и будет полезна тем, кто подает декларацию в бумажном виде или загружает в электронном виде через портал nalog.ru.

Читайте также:  Супруг матери ребенка вправе получить «детский» вычет

Так как при продаже машины по закону каждый обязан отчитаться в Налоговую инспекцию по месту жительства вне зависимости, должен он денег или нет, думаю что данный материал будет интересен многим.

ВНИМАНИЕ! При продаже автомобиля, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный вычет не предоставляется. Доходы от продажи такого имущества не подлежат налогообложению согласно п. 17.1 статьи 217 Налогового Кодекса. Декларировать их также не нужно. Вы имеете на это право согласно п. 4 Статьи 229 Налогового кодекса. Источник

ВНИМАНИЕ! Новое в законодательстве! Согласно Федеральному закону от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ отменяется обязанность физлиц подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже транспортных средств на сумму до 250 000 рублей. Данный закон вступает в силу с 1 января 2022 года и распространяется только на транспортные средства, проданные с 1 января 2021 года.

ОпределенияДоход — сумма полученная с продажи автомобиляРасход — сумма покупки автомобиляНалоговая база — сумма дохода, с которого необходимо заплатить налогВычет — сумма, на которую можно уменьшить налоговую базу

Какие бывают вычеты— код вычета 906 «Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет (в пределах 250000 руб.)». Вычет предоставляется на всю сумму дохода, независимо от кол-ва проданных автомобилей.

— код вычета 903 «В сумме документально подтвержденных расходов». Вычет позволяет снизить налоговую базу на сумму расходов. Здесь важно помнить, что сумма вычета не может быть больше дохода. Поэтому если продали дешевле, чем купили, то вычет = сумме дохода.

— код вычета — налог в полной сумме 13%

И так, вот полный список документов, который может Вам пригодиться:1) Копия ПТС проданного ТС.2) Договор купли-продажи (далее ДКП) о покупке ТС (сумма, которую Вы изначально заплатили за свой автомобиль).3) ДКП о продаже ТС (сумма, которую Вы получили на руки, или доход).4) Форма 3 НДФЛ (как её заполнять я опишу ниже)

5) Форма 2 НДФЛ (оригинал, заверенный печатью организации. Выдаётся в бухгалтерии по месту работы).

6) Заявление на просьбу произвести налоговый вычет (необходимо взять образец по месту прописки, могут отличаться формой заполнения).

Так же Вам понадобится номер своей налоговой инспекции — это код, состоящий из 4-х цифр. Узнайте его в своём отделении по месту прописки. Скорее всего эти 4 цифры должны совпасть с первыми четырьмя цифрами ИНН.

ВАЖНО!1.

При покупке автомобиля обязательно делайте копию договора для себя, а еще лучше составлять договор в трех экземплярах: для себя, для продавца и для ГИБДД! Это вам может пригодиться в будущем, что бы получить налоговый вычет.2. При продаже автомобиля у вас обязательно должен остаться ваш экземпляр договора! Рекомендуется так же сделать копию ПТС. Все это может пригодиться в налоговой.

3. В договоре указывайте полную стоимость автомобиля! Не указывайте заниженную стоимость — это чревато тем, что вам придется платить налоги при продаже, даже если вы продаете дешевле, чем купили.

(Например, вы купили машину за 500 тыс рублей, а в договоре указали сумму 250 тыс рублей, затем продали машину за 400 тыс рублей, указав в договоре 400 тыс рублей.

Вам придется заплатить налог от суммы превышающей 250 тыс рублей, хотя по факту вы продали машину дешевле и не получили доход)

По документам — если у Вас чего то нет, то копии вы можете получить в МРЭО, где проводилось оформление ТС.

Немного об уплате налога:1) Если проданный автомобиль был у вас во владении больше трех лет, и есть документы, это подтверждающие (копия ПТС), то налог платить не придется (согласно п. 17.1 статьи 217 Налогового Кодекса).

2) Если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет, но есть документы, подтверждающие, что сумма приобретения авто больше суммы продажи (тут пригодится договор купли-продаже при покупке и продаже) — то налог платить не придется.3) Если вы продали автомобиль за сумму менее чем 250000 рублей — то налог платить не придется.

4) Если же вы владели автомобилем менее трех лет, никакие документы, подтверждающий его первоначальную стоимость не сохранились, и сумма продажи превышала 250000 руб, то вам придется заплатить налог из следующего расчета:

(сумма продажи «минус» 250000) х 13%. Сумма налога округляется до целых чисел.

  • Немного об подаче налоговой декларации 3-НДФЛ:Не нужно подавать:— Если проданный автомобиль был у вас во владении больше трех лет
  • — Если вы продали автомобиль за сумму менее чем 250000 рублей
  • Нужно подавать:— Если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет и продали за сумму более чем 250000 рублей, даже если налог платить не нужно
  • Заполняем форму 3 НДФЛ

Для начала скачиваем :Программа «Декларация 2021», версия 1.2.0 от 22.02.2022 (актуальную версию можно найти по этому адресу)

ВАЖНО! Заполнение 3-НДФЛ за предыдущие годы будет аналогичным, но делать это нужно в соответствующей версии программы, т.е. для каждого отчетного периода своя программа.

https://www.youtube.com/watch?v=sMvXrtYKaRs

Устанавливаем программу, перезагружаем компьютер. Запускаем программу (программа контролирует полноту заполнения каждого раздела, но можно пропустить проверку нажав кнопку «пропустить все»).

  1. Заполнение раздела «Задание условий»:
  2. — Тип декларации — «З-НДФЛ»— Общая информация — номер инспекции — выбирается из предложенного списка;— Код ОКТМО— Признак налогоплательщика — «иное физическое лицо»— Имеются доходы — «учитываемые (справками о доходах физического лица), доходы по договорам гражданско-правового характера, по авторским вознаграждениям, от продажи»
  3. — Достоверность подтверждается — «лично»
  4. Заполнение раздела «Сведения о декларанте»:
  5. — Вводим данные (ФИО, свой ИНН)— Вид документа — «паспорт гражданина РФ»
  6. — Далее паспортные данные
  7. Вводим свои данные.
  8. Заполнение раздела «Доходы, полученные в РФ»

Инструкция предназначена исключительно для тех, кто в 2021. получал доходы, состоящие из заработной платы от работодателя, и средств, полученных от продажи автомобиля, и не предназначена для заполнения декларации о доходах, полученных из других источников.

Примечание. Обратите внимание, за 2021 год декларацию 3-НДФЛ можно будет подать только в 2022 году!

Убедитесь, что вы находитесь на закладке 13 % (цифра 13 желтым цветом): окно разделено на 2 части — «источники выплат» (верхнее) и таблица «месяц дохода-код дохода-сумма дохода-код вычета-сумма вычета» (нижняя).

Вводим данные о продаже автомобиля:Нажимаем + в окне «источники выплат».Наименование источника выплат — ФИО покупателя вашего автомобиля (ведь он дал вам денег и от него вы получили свой доход).

Остальные поля не заполняются. Нажимаем «Да» — вводим информацию.

Нажимаем + в нижнем окне. Появляется таблица «Сведения о доходе».Выбираем код дохода:»1521 — Доходы от продажи транспортных средств» (ранее был «1520 — Доходы от реализации иного имущества (доли), кроме ЦБ»). Вводим сумму полученного дохода — сумму продажи автомобиля.

Выбираем код вычета (расхода) в зависимости от Вашей конкретной ситуации :— код вычета 906 «Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет (в пределах 250000 руб.

)»— код вычета 903 «В сумме документально подтвержденных расходов». В окне «сумма вычета (расхода)» введите сумму, указанную в документах, подтверждающих покупку вами автомобиля.

— код вычета — налог в полной сумме 13%

Если ранее был выбран вычет 903, вводим сумму вычета (расхода). Здесь важно помнить, что сумма вычета не может быть больше дохода. Поэтому если продали дешевле, чем купили, то вычет = сумме дохода.

Ставим цифру месяца, в котором был получен доход (продажа автомобиля).В таблице «Итоговые суммы по источнику выплат» ничего заполнять и редактировать не надо.

  • С автомобилем всё.
  • Далее нужно ввести данные из справки 2-НДФЛ.

Примечание. Согласно п. 4 Статьи 229 Налогового кодекса: «налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со ст.

217 Налогового кодекса, а также доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 — 221 Налогового кодекса».

Нажимаем + в окне «источники выплат».»Наименование источника выплат» — введите наименование места вашей работы, так как это указано в строке «1» справки 2-НДФЛ. Введите ИНН, КПП и ОКАТО. Если на месте работы вам предоставлялись стандартные налоговые вычеты (это видно, если в справке 2-НДФЛ заполнен раздел 4), поставим галочку в окне «Данный источник предоставлял стандартные вычеты».

Нажимаем + в нижнем окне окне. Появляется таблица «Сведения о доходе».

Выбираем код дохода, который указан в разделе 3 (это таблица по месяцам) справки 2-НДФЛ, обычно это код 2000 — «Заработная плата и другие выплаты во исполнение трудового договора» и введим сумму, которая указана в справке в соответствующем месяце. Вводим номер месяца. И так далее для всех 12 месяцев года по всем строчкам таблицы.

https://www.youtube.com/watch?v=sMvXrtYKaRs\u0026pp=YAHIAQE%3D

После ввода данных проверяем все числа.Если необходимо, то вводим также другие места вашей работы.

Читайте также:  Нет облагаемого НДФЛ дохода – нет обязанности подавать декларацию

Всё — декларация заполнена. Распечатать в двух экземплярах! Один останется у вас, и на нем должна остаться отметка Налоговой о приеме документов! В будущем может пригодиться.

На второй и третьей странице декларации можно увидеть уже рассчитанную с учетом вычетов сумму налога, которую нужно уплатить.

Вместе с декларацией, в зависимости от статей, по которым она заполнена, необходимо написать и подать в налоговую инспекцию заявление, образец которого есть в каждой налоговой инспекции. Лучше спросить о его форме в окне приёма документов, назвав код вычета (906 или 903).

Как платить налог

Если при заполнении декларации получилась сумма к уплате, то ее в конце-концов придется заплатить. В настоящее время механизм уплаты НДФЛ физическими лицами на уровне инструкций налоговой службы четко не регламентирован. Но у нас есть Налоговый Кодекс:

— лица, получившие доход от продажи имущества (в описываемом случае — автомашины), исчисляют и уплачивают соответствующий налог самостоятельно (п/п 2 п.1 ст.228, а также п.2 той-же статьи);— сумма налога должна быть уплачена по месту жительства в срок до 15 июля года, следующего за отчетным (п.4 ст.228).

Соответственно, если Вы до 15 апреля не дождались извещения налоговой инспекции об уплате налога, то идите в банк платить налог самостоятельно. Реквизиты для уплаты налога можно посмотреть в самой налоговой инспекции. Код бюджетной классификации (КБК) указан на странице 4 декларации 3-НДФЛ

А теперь самое страшное =)

Что будет, если я не подам декларацию и не заплачу налог?Здесь тоже возможны различные варианты.

Прежде всего, поскольку подача декларации является обязательной, её непредставление является нарушением, предусмотренным ст. 119 Налогового кодекса РФ. Ответственность — штраф в размере 5 % от подлежащей уплате суммы за каждый полный или неполный месяц, прошедший со дня, установленного для её представления, но не более 30 % от суммы неуплаченного налога и не менее 1000 рублей.

Если я ничего не должен по налогу, и не подам декларацию: Ответственность — штраф в размере 5 % от подлежащей уплате суммы за каждый полный или неполный месяц, прошедший со дня, установленного для её представления, но не более 30 % от суммы неуплаченного налога и не менее 1000 рублей. Значит Вы будете должны государству 1000 рублей, даже если Вы ничего не должны по налогу за автомобиль.

Чем грозит не уплата любой суммы в налоговую инспекцию?К примеру : при большом желании Вам насолить, на законных основаниях Вас могут не выпустить за границу.

И это из за 1000 рублей! Самое интересное, что оплатить на месте не получится — надо оплатить через сберкассу, а далее налоговики должны внести изменения в базу. Только после этого Вас выпустят.

Так что решайте сами — платить или не платить, подавать или не подавать.

Если Вы должны и много, то наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года (Статья 198. Часть 1. УК РФ)

При сумме сделки в особо крупных размерах наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок (Статья 198. Часть 2. УК РФ)

Срок подачи декларации

Декларацию необходимо подать до 30 апреля следующего за продажей года. Т.е. продали машину в 2021 году, то декларацию необходимо подать до 30 апреля 2022 года. Минимальный штраф за не своевременную подачу декларации — 1000 руб.

Для справки:

Код ОКТМО можно определить здесьПрограмма «Декларация 2021», версия 1.2.0 от 22.02.2022Актуальная версия программы «Декларация 202x» и версии за предыдущие годаОбразец заявления о предоставлении имущественного налогового вычетаО продаже транспортных средств на сайте ФНСРазъяснения по налогу с продаж автомобилей

Желаю успехов!

P.S. 06.04.2022 статья обновлена до актуального состояния. Если чего-то упустил или что-то устарело, пишите!Скриншоты остались старые. Ничего принципиально нового там не появилось, но в ближайшее время поправлю.

Налоговая декларация при продаже автомобиля, который в собственности менее 3 лет: пример и образец заполнения 3-НДФЛ

 Auto.TodayAuto.Today

В каком случае нужно подавать декларациюНеобходимые документы для заполненияКак заполнить 3-НДФЛЗаполнение через программу «Декларация»Способы подачи В отделенииЗаказным письмомЧерез ГосуслугиОтветственность за несвоевременною подачу и оплату var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0){var contents=index[0].getElementsByClassName('contents');if (contents.length>0){contents=contents[0]; if (localStorage.getItem('hide-contents') === '1'){contents.className+=' hide-text'}}}

В каком случае нужно подавать декларацию

Декларированию подлежит транспорт, который находится в собственности гражданина менее трёх лет. Он может быть продан гражданину частным лицом, организацией или подарен родственником. Следует учесть, что декларация заполняется не по календарным годам. Срок исчисляется по дням и устанавливается на основании даты, указанной на документе, по которому к гражданину перешло право собственности.

Рассмотрим в качестве образца подачу декларации за 2019 год. В 2017, 2018, 2019 году было по 365 дней. Итого — 1095 дней. Последний срок подачи декларации за 2019 год — 30 апреля 2020 г. Следовательно, в неё войдут все транспортные средства, которые будут куплены между 21 апреля 2017 года и последней датой подачи документа.

Важно! Декларацию подают даже тогда, когда сделка не облагается налогом — например, автомобиль подарен ребёнку родителями.

Необходимые документы для заполнения

Документы, которые потребуются декларанту для написания декларации, касаются данных о нём самом, его доходах и автомобиле.

паспорт;ИНН;договоры, в соответствии с которыми куплен или продан автомобиль;справка о доходах с места работы (или несколько, если гражданин работает в нескольких организациях).

Из первого документа будут нужны фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, а также серия, номер и дата выдачи паспорта и наименование подразделения МВД, которое его выдало.

Машина могла стать собственностью на основании:

договора дарения, купли-продажи, наследования;свидетельства о вступлении в наследство.

Если в течение 3 лет вы не только получили машину, но и передали её другому лицу, то для заполнения понадобятся 2 договора. Если гражданин обязан подавать декларацию в силу занимаемой должности, то ему нужна справка о доходах со всех мест, где он работает как в штате, так и на основании договоров подряда.

Знаете ли вы? Днём рождения электронной подачи деклараций следует считать 24 января 1986 года. Именно в этот день была зарегистрирована первая подача такой формы документа.

Но для тех, кто должен просто показать факт приобретения имущества, в такой справке нет необходимости.

Форма декларации и порядок её заполнения введены в действие Приказом ФНС РФ №ММВ-7-11/569 от 03 октября 2018 года. Скачать эти документы можно на портале Федеральной налоговой службы на странице этого приказа. Документ представлен на 5 страницах. Первая касается идентификации декларанта и оформляется на основании его паспорта и ИНН.

Первая верхняя строка содержит 4 позиции, которые заполняют следующим образом:

если документ подаётся впервые, то «номер корректировки» равен «0».

В случае когда декларация уже подавалась, но возникла необходимость внести изменения, порядковый номер будет увеличиваться на единицу;налоговый период может быть равен году (код 34) или отражать факт завершения деятельности ИП (код 86);в клетки налогового периода вписывается год, за который подаются сведения;код налогового органа можно получить на сайте ФНС, если ввести в строку поиска свой адрес прописки. На экране появится наименование, код и адрес вашего отделения налоговой.

https://www.youtube.com/watch?v=PIcTvOKONm4\u0026pp=YAHIAQE%3D

Продолжаем заполнять титульный лист:

Заполните код страны — 643 (Россия) и код налогоплательщика — 760 (физическое лицо, которое декларирует доходы). В дальнейшем на этой странице нужно внести ФИО, дату и место рождения налогоплательщика.Ниже находятся строки, в которые вписываются серия, номер и дата выдачи паспорта. Код вида документа равен 21 (паспорт).

Ниже паспортных данных внесите информацию об адресе, по которому проживает декларант.Укажите действующий контактный номер телефона.Впишите количество страниц документа — 5. Количество листов приложений декларации вы сможете сосчитать позже, когда внесёте все нужные данные.

Скорее всего, это 1 или 2 листа вашего договора купли-продажи.

Больше на первой странице ничего вносить не нужно. Остальную информацию заполняют налоговые органы.

Важно! Вносите данные чёрной пастой печатными буквами. Не допускайте помарок и исправлений, так как документ с исправлениями не будет принят.

Второй лист касается сведений о сумме налога:

КБК (код бюджетной классификации) устанавливается разными организациями и касается классификации всех доходов и расходов, а также источников их финансирования. Для декларирования доходов физическим лицом на данный момент он равен 18210102010011000110.

Но система кодов меняется ежегодно, поэтому перед заполнением документа их обязательно нужно уточнять. Код ОКТМО можно найти на этой странице сайта ФНС.Если автомобиль приобретен по договору купли-продажи у стороннего лица, то необходимо заплатить в бюджет 13% от суммы дохода.

Читайте также:  Социальные налоговые вычеты по НДФЛ в 2017 году (нюансы)

При стоимости авто 500 тысяч рублей сумма налога будет равна 65 тысячам рублей. Если машина подарена родственником первой линии (родители, дети), то сумма будет равна 0 рублей. Доход или налог округляют до целых чисел, копейки отбрасывают.

Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, будет равна 0.

Третий лист касается расчёта налоговой базы. Её заполняют те, кто должен подавать декларацию ежегодно. Им необходимо заполнить общую сумму дохода (п. 1) и общую сумму уплаченных налогов (п. 4). Если декларируется только покупка авто, то эту страницу не заполняют.

На странице №4 вносятся данные о полученном доходе — сумма, которая будет равна сумме облагаемого дохода. На этой же странице вносится ставка налога.

13% — покупка;0% — дарение.

Пятый лист покупателю автомобиля заполнять не нужно. Его заполняет продавец, когда подаёт свою декларацию.

Скачать бланк налоговой декларации

Заполнение через программу «Декларация»

Первое, с чего следует начать, — это скачивание программы на сайте ФНС. Обратите внимание, что программное обеспечение обновляется ежегодно, поэтому вам нужно скачивать последнюю доступную версию. Нажмите кнопку «Загрузить» рядом с выбранным объектом.

Важно! Каждый лист заверяется подписью налогоплательщика с проставлением даты заполнения. Приложением к документу будет ксерокопия договора, по которому машина перешла в вашу собственность.

Установка программы ничем не отличается от стандартной. Запустите файл InsD2018.msi двойным кликом мышки. Выберите диск С, D или другой для установки. Правильно установленная программа будет доступна через главное меню кнопки «Пуск» и через ярлык на рабочем столе. Называется она «Декларация 2018».

Окно программы выдержано в минимализме старых версий Windows:

главное меню, содержащее все доступные действия, сгруппированные в четырёх основных пунктах;боковое меню, предназначенное для работы с экранными формами;кнопочное меню с основными командами («Сохранить», «Распечатать», «Просмотреть»).

Пошаговый алгоритм действий:

Внесение сведений о декларанте.Заполнение доходов и расходов.Формирование файла отчёта.Печать отчёта (при необходимости).Отправка отчёта.

В первом окне, которое открылось после запуска программы, курсор будет стоять на оконной форме «Задание условий». Здесь нужно определить, что сдают (3-НДФЛ) и кто сдаёт (иное физическое лицо).

Выберите информацию об отделении налоговой из списка (кнопка с тремя точками) по названию отделения, а также код ОКТМО, который можно найти на сайте ФНС, если задать свой адрес прописки. Остальные элементы формы оставляйте без изменений.

Теперь нажмите на «Сведения о декларанте».

Заполните строчки, пользуясь паспортными данными и ИНН. Обязательно внесите в нижней части окна действующий контактный номер телефона. Жмите на элемент «Доходы, полученные в РФ». Верхняя строка содержит ряд цветных цифр. По умолчанию курсор открывает доходы, которые облагаются по ставке 13%. Нам необходимо внести данные о доходе, который получен по договору купли-продажи автомобиля.

Рекомендуем для прочтения:

Налоговая декларация по транспортному налогу

Новые изменения в транспортном налоге в 2019 году

Как восстановить для налоговой договор купли-продажи

Декларация по транспортному налогу

Добавить элемент можно, нажав кнопку с зелёным плюсом. Источником выплаты будет выступать продавец — внесите в соответствующую строку его ФИО, взяв данные из договора. Жмите «Да». Больше ничего в этом элементе делать не нужно.

Теперь добавьте таким же зелёным плюсом месяц получения дохода в соответствии с датой договора. Код дохода и расхода выбирается из списка такой, который соответствует ситуации. Первый будет равен 1520, а второй — 903.

Сумма и месяц должны соответствовать вашему договору.

Тем, кто заполняет документ для ежегодного декларирования своих доходов и расходов в соответствии с законодательством, нужно продолжить заполнение, внося свои прочие доходы и расходы. А собственник авто может переходить к формированию итогового файла.

Проверьте внесение данных, нажав кнопку «Проверить», а затем распечатайте документ в 2 экземплярах, один из которых отошлите в налоговую службу заказным письмом. Оформить подачу декларации можно и на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика.

Электронное заполнение документов имеет ряд весомых преимуществ:

базы, из которых программа берёт те или другие коды, на сайте будут обновлены намного быстрее;вы раньше узнаете о возможной ошибке, чем при отправке документа почтой, и сможете оперативно её устранить.

Адрес отправления бумажного экземпляра будет тот же, который вы вводили при заполнении электронного документа, выбрав его на сайте ФНС.

Узнайте, как заполнить 3-НДФЛ декларацию при продаже автомобиля в РФ.

Подавать налоговую декларацию можно несколькими способами:

отправив бумажный экземпляр по почте;принеся бумажный документ в ваше отделение налоговой службы;заполнением на сайте ФНС через личный кабинет;заполнением на сайте Госуслуги.

Адрес своего отделения вы уже изучили при заполнении документа. Узнав часы приёма и номер кабинета, можно обратиться туда с заполненной декларацией. Но обращение непосредственно в отделение — самый старый и непрактичный способ.

Обычно количества обслуживающих сотрудников недостаточно, и в коридоре возникают очереди из тех, кому нужно что-то подать, исправить или спросить.

Государственные службы пытаются с этим бороться, когда вводят талоны и назначают время визита каждому налогоплательщику.

И если ваша ситуация не является проблемной, то будет проще, если вы сэкономите своё и чужое время, заполнив форму в режиме онлайн.

Заказное письмо отправляется почтой России. Для этого понадобится купить конверт, подписать адрес получателя и отправителя, вложить документ, запечатать и отнести его в почтовое отделение. Там письмо следует отдать сотруднику, который обслуживает граждан, и объяснить, что вам нужно отправить заказное письмо. Оно будет вручено ответственному сотруднику вашего отделения ФСН под подпись.

о том, какая сумма не облагается налогом при продаже авто.

Начните с того, чтобы зарегистрироваться на портале Госуслуг: это удобно и просто. Вы получите возможность не только подать декларацию, но и оплачивать налоги, штрафы, вносить другие платежи и подавать заявления.

Полный перечень услуг портала можно увидеть в Категориях услуг. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». При регистрации внесите данные паспорта, СНИЛС, укажите контактные номера мобильного телефона и электронной почты.

Также понадобится подтвердить номер телефона, введя код, который на него пришлют. Затем программа регистрации свяжется с базами данных Пенсионного фонда и ФМС. При успешном отклике запись будет подтверждена.

Далее нужно провести её подтверждение через обращение в Ростелеком, отделение Почты России или Многофункциональный центр, где вы заполните специальный бланк. После этого работник отделения внесёт информацию в систему.

В результате вы получите доступ ко всем сервисам портала.

Для подачи декларации через портал Госуслуг понадобится заказать электронную подпись. Это специальный файл-идентификатор, который служит аналогом физической подписи и удостоверяет, что документ заполнен вами, а не кем-то другим. Заказать ЭЦП можно в аккредитованном центре.

Полный перечень таких центров находится на сайте Министерства цифрового развития и связи. Для этого нужно заполнить заявку, оплатить услугу, и через 2 дня у вас будет необходимый файл. Забрать его следует по адресу выбранной организации. Для получения возьмите с собой паспорт. Теперь, когда вы зарегистрировали и подтвердили кабинет, сделали ЕЦП, можно переходить к заполнению декларации.

Знаете ли вы? В своём отчёте Управление экономики и статистики США сообщило, что 70% предприятий в случае масштабного пожара обанкротятся, так как не смогут восстановить необходимую им информацию из-за её хранения в бумажном виде.

Для этого понадобится тот же пакет документов, что и при других способах заполнения:

паспорт;ИНН;договор купли-продажи.

Пошаговый алгоритм заполнения:

С главной страницы, нажав кнопку «Услуги», перейдите в категорию «Налоги и финансы».Выбирайте пункт «Приём налоговых деклараций».Теперь выберите «3-НДФЛ» и нажмите кнопку «Сформировать».

Полученный бланк очень похож на бумажную форму, заполнение которой описано выше.Внесите последовательно данные о налогоплательщике, сделке и доходе, который вы декларируете.Как только все данные внесены, проверьте их правильность.

Чтобы закончить формирование файла, перед отправкой нужно заверить его электронной подписью.

Электронная форма подачи данных удобна тем, что вы можете заполнять документ в несколько этапов: внеся сначала одну часть данных, а потом другую.

Подписывайте только тогда, когда уверены, что информация внесена полностью и она верна. Изменить отправленный в ФНС файл вы не сможете.

В случае если понадобится внести коррективы, придётся создавать новый файл и вносить в него то, что нужно изменить.

Ответственность за несвоевременною подачу и оплату

Крайний срок подачи документа — 30 апреля. Просроченный срок подачи обойдётся декларанту в +5% к сумме налога за каждый месяц просрочки (ст. 119 НК РФ). Это весомый аргумент, чтобы заполнить декларацию своевременно.

Перед тем как подавать 3-НДФЛ, обращайте внимание на изменения, которые обязательно появятся к моменту её подачи.

Если вы не понимаете смысл тех или других изменений, проконсультируйтесь у бухгалтера в вашей организации, ведь бухгалтерия получает много разъясняющих документов, в том числе и к заполнению декларации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *